昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度决算公开
发布时间:2023-09-22
来源:昆明市智慧城管公众信息网

监督索引号53010000177900601000

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施;

(2)负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县(市)区、开发(度假)园区和市级部门网格化服务管理工作;

(3)负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准,建立科学完善的监督、考核和评价体系,负责对各县(市)区、开发(度假)园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核;

(4)负责统筹全市网格化指挥体系的建设;

(5)负责管理、考核市级网格监督员队伍;负责制定区级网格监督员的再监督方案,对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督;

(6)负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新;

(7)承办上级部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1. 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神、省市党代会精神;大力推进作风革命、效能革命,按照当好排头兵大讨论大竞赛活动和推进作风革命加强效能建设有关要求,开展深入组织大讨论活动和对标先进、争创一流主题实践活动。积极争创党建聚合力 网格连民心党建品牌、春城先锋示范党支部云岭红旗党支部

2.加大监督巡查力度,及时发现处置城市综合管理问题。按照点面结合、重点突出的工作原则,组织市、区两级网格监督员持续开展常态监督巡查工作,及时发现城市综合管理问题。2022年,市网格化综合监督指挥中心组织市、区两级网格监督员共巡查上报案件2644682件,其中市级上报案件640981件,区级上报案件2003701件,处置结案2635921件,案件处置率99.67%,日均发现处置案件约7245件。

3.构建全覆盖的网格体系,逐步实现多网合一。按照网格化服务管理多网合一的要求,对基层存在的党建、城管、综治等多张网格进行了整合,构建了全市统一的五级网格体系,实现了多网合一。2022年,完成网格划分、编码及落图共2.5万个,其中5级网格19294个,网格覆盖了全市所有县(市)区行政辖区范围。

4.加强网格力量配备,实现网格管理系统全覆盖。按照一格一长一格多员的原则,为每个网格设置了网格长,配置了环卫保洁人员、城管执法人员、网格监督员、社区工作人员、社区民警、疫情防控人员、楼栋长、十户长等工作力量,共配置各类专(兼)职网格员100250名,其中网格长19294名、网格员17371名、楼栋长20313名、十户长43272名。持续推进主城五区、三个开发(度假)区以外的其他各县(市)区职能部门、乡镇(街道)和县城建成区所属社区接入昆明市智慧城管综合运行系统平台,截至2022年年底,11个县(市)区数管办或网格中心,77个街道(乡镇)、287个社区(村委会)已完成系统接入;建立了网格基础信息更新机制,印发了《昆明市网格化综合监督指挥中心关于完善五级网格基础信息和网格员信息的通知》,组织各县(市)区对1-5级网格基础信息和网格员信息等完成采集更新工作。

5.加强卫星遥感技术应用,构建立体监测体系。通过建立卫星遥感监测空间信息系统,修订完善《卫星遥感监测工作立案结案标准》工作流程,强化案件的立案派遣处置力度,对7项生态环境内容和6项城市综合管理内容进行监测。2022年,共获取卫星遥感影像图斑5期,下发立案823件,处置结案823件,处置结案率100%。地面扬尘源图斑案件整改覆盖面积达402669平方米,房屋建筑图斑案件拆除违建面积达70462平方米。

6.接诉即办为切入点,拓宽群众投诉渠道。坚持以人民为中心的发展思想,全面细化接诉即办工作标准和流程,着重加强对街道响应处置能力和市民满意率的考核力度,确保市民关心的热点、难点问题得到有效解决。2022年,共立案16794件,结案16794件,处置结案率100%,结案后对诉求人进行回访,回访总数16794件,服务满意率86.55%。

7.吹哨报到为发力点,破解基层治理难题。按照党建引领、吹哨报到工作要求,市网格化综合监督指挥中心建立健全了吹哨报到分级工作体系,通过完善哨件考核办法,提高哨件审核力度等措施, 2022年,共发起吹哨2977件,其中区级哨29件,街道哨583件,社区哨2365件。通过党建引领、吹哨报到工作的开展,进一步丰富了基层城市治理的手段和方法,打破了部门间的工作壁垒并形成了合力,破解了城市基层治理最后一公里的难题。

8.全力落实自建房安全专项整治部署和要求。制定印发了《昆明市开展城中村自建房涉及公共安全经营活动普查工作实施方案》,重点对主城五区、三个开发(度假)区城乡接合部、城中村、安置区、学校医院周边等重点区域涉及公共安全的经营性自建房,以及随意加层、违法改扩建、擅自改变功能结构布局等违法违规行为进行巡查, 2022年,共发现疑似违建(含自建房)案件827件,结案549件。

9.抓实党风廉政建设,增强廉洁从政和拒腐防变能力。严格执行中央八项规定精神和七严格”“十严禁等有关规定,紧盯元旦、春节、五一等重要时间节点廉政建设各项要求;严格落实三重一大决策制度。运用四种形态第一种形态,开展中心领导谈心谈话10次,有效的掌握和了解了干部职工的思想动态,帮助干部职工解决工作、生活中遇到的实际困难,及时发现和纠正错误,坚持抓早、抓小、抓苗头。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合处、指挥处、监督处、办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 昆明市网格化综合监督指挥中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有性基金预算财政拨款收入,《无国有性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度收入合计18,032,276.55元。其中:财政拨款收入18,032,276.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少149,912.19元,下降0.82%。其中:财政拨款收入减少149,912.19元,下降0.82%;上级补助收入0元,与上年一致无增减;事业收入0元,与上年一致无增减;经营收入0元,与上年一致无增减;附属单位上缴收入0元,与上年一致无增减;其他收入0元,与上年一致无增减。主要原因是疫情期间项目经费压缩减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度支出合计18,032,276.55元。其中:基本支出6,057,178.28元,占总支出的33.59%;项目支出11,975,098.27元,占总支出的66.41%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少149,912.19元,下降0.82%。其中:基本支出增加210,803.41元,增长3.61%;项目支出减少360,715.60元,下降2.92%;上缴上级支出0元,与上年一致无增减;经营支出0元,与上年一致无增减;对附属单位补助支出0元,与上年一致无增减。基本支出增加的主要原因是外单位调入1名,安排退役士兵工作人员1名,增加2名在职在编工作人员,项目支出减少的主要原因是疫情期间项目经费压缩减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,057,178.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,728,293.73元,占基本支出的94.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,884.55元,占基本支出的5.43%。人员经费人均支出190,943.12元,公用经费人均支出10,962.82元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心日常工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,975,098.27元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.新增资产配置经费,支出930.00元,主要用于购买办公桌一张,采购流程符合财政相关规定。

2.卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理经费,支出金额2,183,500.00元,主要用于卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理经费,项目组织管理情况良好,资金拨付及使用流程符合相关规定,项目基本实现预期目标,各项产出指标均已达标。2022年通过卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理经费项目实施,利用高分辨率卫星遥感技术,精准获取全市地形地貌、地表资源分布、江河湖库、道路交通、土地利用等现状信息,掌握城市地表覆盖状况,全面摸清昆明市生态资源环境要素及城市现状家底,构建重点地区城市资源一张图,为开展动态变化监测提供基础数据。持续开展生态环境保护和城市综合管理卫星遥感监测,及时、动态获取地表变化信息。截止2022年12月31日,该项目完成对7项生态环境内容和6项城市综合管理内容进行监测,共获取卫星遥感影像图斑5期,下发立案823件,处置结案823件,处置结案率100%。地面扬尘源图斑案件整改覆盖面积达402,669平方米,房屋建筑图斑案件拆除违建面积达70,462平方米。卫星遥感技术的高效应用,构建了无盲区、全覆盖的城市综合管理体系,丰富了城市现代化治理的手段和办法。

3.信息采集及指挥大厅受理工作经费,支出金额7,174,600.00元,主要用于信息采集及指挥大厅受理工作经费,项目组织管理情况良好,资金拨付及使用流程符合相关规定,项目完成情况良好,基本实现预期目标,各项产出指标均已达标。通过2022年信息采集及指挥大厅受理工作经费项目实施,昆明市网格化管理措施得以进一步保障,各项监督核查业务得到保障,有效提升了城乡人居环境,进一步巩固了国家卫生城市、文明城市创建成果。项目涉及的城市预警工作有力地保障了人民群众的出行安全。持续提升监督员职业素质,不断强化监督员队伍管理,从业务水平、工作纪律、安全生产、疫情防护、法制宣传、政治理论等方面对市级监督员开展培训,不断加强监督员队伍管理水平。加大坐席员业务培训力度,增强坐席员队伍素质建设,完善坐席员管理办法,组织坐席员竞争上岗,提高坐席员业务水平、管理能力和综合素质。按照网格化城市管理事件、部件标准、巡查监督要求,以划定的网格为基本工作区域,进行定时、全面、公正、及时地监督和有效的信息数据采集、准确描述上报以及核查、核实等。保证城市综合管理问题能及时、全面发现,并及时进行整改。

4.网格化综合监督指挥平台运行经费,支出金额1,520,118.27元,主要用于通过专线和互联网接入,为昆明市网格化管理提供“全面覆盖,不留死角”的网络覆盖,为市-县(区)-街道(乡)-社区(村)和职能部门的网络覆盖和系统接入服务,实现网格案件的流转和处置,为昆明市网格化管理提供网络连通保障。

5.网格化综合监督指挥运行系统维护经费,支出金额694,600.00元,主要用于网格化综合监督指挥运行系统维护经费,项目组织管理情况良好,资金拨付及使用流程符合相关规定,项目完成情况良好,基本实现预期目标,各项产出指标均已达标。(1)智慧化城市管理综合系统维护经费于每个季度正常维护系统日常正常运行:网络系统上梳理绑定IP与MAC地址51个,VPN新建账号146个,处理网络故障23次;视频会议系统联调20次大屏以及条屏系统,梳理1次,巡检16次,培训4次,资料上报4次;虚拟机系统上处理故障280次。(2)网格化综合监督指挥系统维护经费于11月10日完成初验:数据库服务器巡检270次,处理问题19次;应用服务器巡检361次,处理问题34次;提交周报数据42次,月报数据14次;数据库备份361次;收到市级工单154份,区级工单64份;提供数据统计查询服务665次;处理和解答用户反馈问题157次;新增卫星遥感案件考核指标调整开发;完成11个郊县区接入网格平台准备工作;新增开发了11个县市区平台端考核;卫星遥感案件接入网格平台相关模块开发。通过项目实施,确保了维护期内相关软件系统和硬件设备稳定运行,全面提升了昆明城市治理能力和水平。

6.网格化综合保障经费,支出金额401,350.00元,主要用于完成强化业务培训1次;淹积水事件处置率达到90%以上;雨天道路淹水处置及时率达到100%;雨天道路淹积水处置网格化管理覆盖率达90%以上;通报考核结果每年4次;发布微信公众号推广40期;网格化工作社会知晓度达到70%,较上年度群众意识提高5%;每月清洁指数指标发布达4次以上;清洁指数指标监测合格率达90%以上;城市居民对城市管理突出问题清洁指数的满意度达90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款支出18,032,276.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少149,912.19元,下降0.82%,主要原因疫情期间经费压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16,691,497.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心按照职能职责,认真组织开展并完成市委、市政府安排部署的各项工作,单位日常运行,以及职工工资的发放;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

8.社会保障和就业(类)支出425,065.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员职业年金单位部分记实;

9.卫生健康(类)支出398,417.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于单位职工医疗保险缴费;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

19.住房保障(类)支出517,296.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位职工住房公积金缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出;

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为33,600.00元,支出决算为21,589.95元,完成年初预算的64.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算21,589.95元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为33,600.00元,支出决算为21,589.95元,完成年初预算的64.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为21,589.95元,完成年初预算的91.48%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情期间取消公务接待,用车减少,相应的公务用车运行维护支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少861.96元,下降3.84%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年保持一致无增减;公务用车购置费支出决算0元,与上年保持一致无增减;公务用车运行维护费支出决算减少861.96元,下降3.84%;公务接待费支出决算0元,与上年保持一致无增减。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位本年无因公出国。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县(市)区、开发(度假)园区和市级部门网格化服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位本年无公务接待。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2022年机关运行经费支出0.00元,与上年保持一致,无增减,主要原因我单位是事业单位,无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,昆明市网格化综合监督指挥中心资产总额10,438,986.13元,其中流动资产519,544.63元,固定资产7,924,708.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,994,732.67元,其他资产0元。与上年度相比,本年资产总额减少1,246,750.77元,其中固定资产减少1,217,748.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产25项,账面原值1,564,844.00元,实现资产处置收入0元(因尚未回收处置);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额3,979,318.56元,其中:政府采购货物支出6,418.56元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,972,900.00元。授予中小企业合同金额6,418.56元,占政府采购支出总额的0.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

7.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000177900601111





附件: 昆明市网格化综合监督指挥中心2022年度决算公开表


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